ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
২নং গোহালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ১৭০১৮৫৬), উপজেলাঃ ভোলাহাট
জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪
প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১১-২০১২) |
জেরঃ | ২৬,৬৩৪.০০ | ৩০,৯৮৩.০০ |
|
ক) নিজস্ব উৎস ১) ইউনিয়ন কর, রেইট ও ফিস ক) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর খ) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর |
১,০০,০০০.০০ ১,৩০,০০০.০০ |
১,৫৫,০০০.০০ ৭০,৮০০.০০ |
২৬,১৫৫.০০ |
গ) যানবাহনের উপর কর | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
|
ঘ) যানবাহনের উপর কর (বকেয়া) | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
|
ঙ) আম গাছের উপর কর | ৩০,০০০.০০ | ৭৫,৭০০.০০ |
|
চ) আম গাছের উপর কর (বকেয়া) | ১৫,০০০.০০ | ৪৫,৩৫০.০০ |
|
ছ) গ্রাম পুলিশ রেট | -- | ১,৫৫,৬৩৪.০০ |
|
জ) গ্রাম পুলিশ রেট (বকেয়া) | -- | ৬৮,১৩২.০০ |
|
২) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১৫,০০০.০০ | -- |
|
৩) বিনোদন কর : |
|
|
|
ক) সিনেমার উপর কর | -- | -- |
|
খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন অনুষ্ঠানের উপর কর | -- | -- |
|
৪) পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস : |
|
|
|
ক) জন্ম বিবাহ ও ভোজের উপর ফি | -- | ৫০,০০০.০০ |
|
খ) পশু ক্রয় বিক্রয় ফি | ১৫,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
|
গ) গ্রাম আদালত ফি | ২,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৬৯০.০০ |
ঘ) ট্রেড লাইসেন্স ফি | ৬৫,০০০.০০ | ৬২,০০০.০০ | ৪৫,০০০.০০ |
ঙ) ওয়ারেশান সার্টিফিকেট ফি | ৫০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ১৯,১৫০.০০ |
চ) জন্ম নিবন্ধন | ২০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৬,৩০০.০০ |
ছ) ঝরে পরা ও মরা গাছ বিক্রয় | ২০,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
জ) নিজস্ব আমফল বিক্রয় | ২০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
|
৫) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি : |
|
|
|
ক) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০,০০০.০০ | ১২,২২৬.০০ |
|
খ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | -- | -- |
|
গ) জলমহল/জমি ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১,৫০০.০০ |
৬) সংস্থাপন আয় : |
|
|
|
ক) সরকার হতে প্রাপ্ত ভাতা/সম্মানী | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,৫০০.০০ | ২,০০,৫০০.০০ |
খ) সরকার হতে কর্মচারীদের বেতন | ৩,৮৫,০০০.০০ | ৩,৮০,৯২৬.০০ | ৩,৭৫,৯২৬.০০ |
গ)স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ৫,০০,০০০.০০ | ২,৪৫,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
৭) স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তি : |
|
|
|
ক) এডিপি | ১৩,০০,০০০.০০ | ১৬,০০,০০০.০০ | ৮,৮৯,০০০.০০ |
খ) সরকারী থোক বরাদ্দ/এলজিএসপি-২ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৫,৮০,১২৫.০০ | ১১,৮০,৮২৫.০০ |
গ) বি এম ডি এ | ৮০,০০০.০০ | ৮০,০০০.০০ |
|
৮) সরকারি অনুদান- উন্নয়ন : |
|
|
|
ক) টি আর এবং কাবিখা কর্মসূচী হতে প্রাপ্ত | ৩৪,০০,০০০.০০ | -- |
|
খ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী হতে প্রাপ্ত | ২২,৫০,০০০.০০ | -- |
|
৯) বিবিধ |
|
|
|
ক) থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি |
|
|
|
খ) হাট বাজার | ১,০০,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ |
|
গ) জিবাস, ইজিসিএসপিইন, ডবিস্নউএসএস হতে | ৩,৪৫,২০০.০০ | -- |
|
ঘ) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্তি | ১,০০,০০০.০০ | ২,৬০,০০০.০০ | ১৫,০৪১.০০ |
মোট প্রাপ্তি | ১,০৮,৭৮,৮৩৪.০০ | ৫৪,৭৭,৩৭৬.০০ | ২৯,৭৫,০৮৭.০০ |
ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৩-২০১৪) | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১২-২০১৩) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১১-২০১২) |
১। সাধারণ সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩৫,০০০.০০ | ৩,০৭,১২২.০০ | ২,০০,৫০০.০০ |
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব ভাতা | ৩,৯৫,০০০.০০ | ৩,৯৫,৯২৬.০০ | ৩,৭৫,৯২৬.০০ |
গ) আসবাবপত্র ক্রয় | ৬০,০০০.০০ | ৫৫,০০০.০০ | ১২,০৯০.০০ |
ঘ) ষ্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় | ৬০,০০০.০০ | ৫৫,০০০.০০ | ২৭,২৬০.০০ |
ঙ) চেয়ারম্যানের মোটরযানের জ্বালানী খরচ | ৫০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ২,৭১৩.০০ |
চ) গ্রাম পুলিশের নৈশ প্রহরা | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
|
ছ) জন্মনিবন্ধন খাত | ৫০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
|
জ) পত্রিকা ও বিদ্যুৎ বিল | ৪০,০০০.০০ | ৩০,৪৭৫.০০ | ৮,৫৭২.০০ |
ঝ) আনুসাঙ্গিক ব্যয় | ২০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ১১,১৩৯.০০ |
ঞ) টিউবওয়েল মেরামত/সংস্কার | ১,০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৩,১২৭.০০ |
২। কর আদায় বিভাগের খরচ | ৭০,০০০.০০ | ১,৩০,২৩৯.০০ | ৩০,৪৮৬.০০ |
৩। ধর্মীয় খরচ : মসজিদ, কবরস্থান ও মন্দির উন্নয়ন | ৫০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
|
৪। উন্নয়ন- পূর্ত কাজঃ |
|
|
|
ক) রাসত্মা ঘাট, কালভার্ট নির্মান/মেরামত ভৌত অবকাঠামো | ১২,০০,০০০.০০ | ১৮,০০,০০০.০০ | ১২,৮৪,৬২১.০০ |
খ) স্বাস্থ্য, পয়ঃপ্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন | ২,৬০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
|
গ) নলকূপ স্থাপন/জল সরবরাহ | ৬,৮২,৪৯৫.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ | ৩৭,৫৭৯.০০ |
ঘ) শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম | ২,৫০,০০০.০০ | ২,৫০,০০০.০০ | ২,৫০,০০০.০০ |
ঙ) কৃষি ও সেচ | ২,০০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ |
|
চ) বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী | ২,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
|
ছ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও জলাশয় পরিষ্কার | ৪,০০,০০০.০০ | ১১,৮১,৯৮০.০০ | ৭,০৬,০০০.০০ |
জ) উদ্বুদ্ধ করণ কার্যক্রম | ১,০২,৭০৫.০০ | -- |
|
৫) গ্রামীণ অবকাঠামো মেরামত/সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন : |
|
|
|
ক) টিআর ও কাবিখা কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প গ্রহন ও বাসত্মবায়ন | ৩৪,০০,০০০.০০ | -- |
|
খ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প গ্রহন ও বাসত্মবায়ন | ২২,৫০,০০০.০০ | -- |
|
৬। বিবিধ খরচঃ |
|
|
|
ক) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
|
খ) জাতীয় দিবস উদযাপন | ৫০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ৫,২০০.০০ |
গ) দরিদ্র তহবিল খাত/ অনুদান | ১,০০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ |
|
ঘ) প্রচার খাত | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
|
৬। অন্যান্যঃ |
|
|
|
ক) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যয় | ২,০০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ |
|
খ) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
|
গ) বিভিন্ন ধরনের সনদপত্র ও প্যাড ছাপানো | ৫০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
|
ঘ) ওয়ার্ড পরিকল্পনা সভা | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
|
ঙ) উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা | ২০,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ |
|
চ) ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা | ১৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
|
ছ) ভ্রমন ভাতা/ পোষ্টেজ | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৭৫০.০০ |
জ) হিসাব নিরীক্ষা ব্যয় | -- | ২৫,০০০.০০ |
|
ঝ) ইউপি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষন | ১,০০,০০০.০০ | -- |
|
মোট | ১,০৮,৫০,২০০.০০ | ৫৪,৫০,৭৪২.০০ | ২৯,৫৫,৯৬৩.০০ |
উদ্বৃত্ত জের | ২৮,৬৩৪.০০ | ২৬,৬৩৪.০০ | ১৯,১২৪.০০ |
সর্বমোট | ১,০৮,৭৮,৮৩৪.০০ | ৫৪,৭৭,৩৭৬.০০ | ২৯,৭৫,০৮৭.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস