Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

২নং গোহালবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ১৭০১৮৫৬), উপজেলাঃ ভোলাহাট

জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ             অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪

 

প্রাপ্তি

পরবর্তী বছরের

বাজেট

(২০১৩-২০১৪)

চলতি বছরের

বাজেট/সংশোধিত

বাজেট

(২০১২-২০১৩)

পূর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত

(২০১১-২০১২)

 জেরঃ

২৬,৬৩৪.০০

৩০,৯৮৩.০০

 

ক) নিজস্ব উৎস

১) ইউনিয়ন কর, রেইট ও ফিস

    ক) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর

    খ) বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর

 

 

১,০০,০০০.০০

১,৩০,০০০.০০

 

 

১,৫৫,০০০.০০

৭০,৮০০.০০

 

 

২৬,১৫৫.০০

    গ) যানবাহনের উপর কর

৫০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

 

    ঘ) যানবাহনের উপর কর (বকেয়া)

৩০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

 

    ঙ) আম গাছের উপর কর

৩০,০০০.০০

৭৫,৭০০.০০

 

    চ) আম  গাছের উপর কর (বকেয়া)

১৫,০০০.০০

৪৫,৩৫০.০০

 

    ছ) গ্রাম পুলিশ রেট

--

১,৫৫,৬৩৪.০০

 

    জ) গ্রাম পুলিশ রেট (বকেয়া)

--

৬৮,১৩২.০০

 

২) ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর

১৫,০০০.০০

--

 

৩) বিনোদন কর :

 

 

 

    ক) সিনেমার উপর কর

--

--

 

   খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন অনুষ্ঠানের উপর কর

--

--

 

৪) পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস :

 

 

 

   ক) জন্ম বিবাহ ও ভোজের উপর ফি

--

৫০,০০০.০০

 

   খ) পশু ক্রয় বিক্রয় ফি

১৫,০০০.০০

২৫,০০০.০০

 

   গ) গ্রাম আদালত ফি

২,০০০.০০

৫,০০০.০০

৬৯০.০০

   ঘ) ট্রেড লাইসেন্স ফি

৬৫,০০০.০০

৬২,০০০.০০

৪৫,০০০.০০

   ঙ) ওয়ারেশান সার্টিফিকেট ফি

৫০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

১৯,১৫০.০০

   চ) জন্ম নিবন্ধন

২০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

৬,৩০০.০০

   ছ) ঝরে পরা ও মরা গাছ বিক্রয়

২০,০০০.০০

৩৫,০০০.০০

১৫,০০০.০০

   জ) নিজস্ব আমফল বিক্রয়

২০,০০০.০০

২৫,০০০.০০

 

৫) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি :

 

 

 

   ক) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি 

৩০,০০০.০০

১২,২২৬.০০

 

   খ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

--

--

 

   গ) জলমহল/জমি ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১,৫০০.০০

৬) সংস্থাপন আয় :

 

 

 

   ক) সরকার হতে প্রাপ্ত ভাতা/সম্মানী

২,০০,০০০.০০

২,০০,৫০০.০০

২,০০,৫০০.০০

   খ) সরকার হতে কর্মচারীদের বেতন

৩,৮৫,০০০.০০

৩,৮০,৯২৬.০০

৩,৭৫,৯২৬.০০

   গ)স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ

৫,০০,০০০.০০

২,৪৫,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

৭) স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তি :

 

 

 

    ক) এডিপি

১৩,০০,০০০.০০

১৬,০০,০০০.০০

৮,৮৯,০০০.০০

    খ) সরকারী থোক বরাদ্দ/এলজিএসপি-২

১৫,০০,০০০.০০

১৫,৮০,১২৫.০০

১১,৮০,৮২৫.০০

    গ) বি এম ডি এ

৮০,০০০.০০

৮০,০০০.০০

 

৮) সরকারি অনুদান- উন্নয়ন :

 

 

 

ক) টি আর এবং কাবিখা কর্মসূচী হতে প্রাপ্ত

৩৪,০০,০০০.০০

--

 

খ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী হতে প্রাপ্ত

২২,৫০,০০০.০০

--

 

৯) বিবিধ

 

 

 

    ক) থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি

 

 

 

    খ) হাট বাজার

১,০০,০০০.০০

৭৫,০০০.০০

 

    গ) জিবাস, ইজিসিএসপিইন, ডবিস্নউএসএস হতে

৩,৪৫,২০০.০০

--

 

    ঘ) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্তি

১,০০,০০০.০০

২,৬০,০০০.০০

১৫,০৪১.০০

মোট প্রাপ্তি

১,০৮,৭৮,৮৩৪.০০

৫৪,৭৭,৩৭৬.০০

২৯,৭৫,০৮৭.০০

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বছরের

বাজেট

(২০১৩-২০১৪)

চলতি বছরের

বাজেট/সংশোধিত

বাজেট

(২০১২-২০১৩)

পূর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত

(২০১১-২০১২)

১। সাধারণ সংস্থাপন ব্যয় :

 

 

 

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

৩,৩৫,০০০.০০

৩,০৭,১২২.০০

২,০০,৫০০.০০

খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব ভাতা

৩,৯৫,০০০.০০

৩,৯৫,৯২৬.০০

৩,৭৫,৯২৬.০০

গ) আসবাবপত্র ক্রয়

৬০,০০০.০০

৫৫,০০০.০০

১২,০৯০.০০

ঘ) ষ্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়

৬০,০০০.০০

৫৫,০০০.০০

২৭,২৬০.০০

ঙ) চেয়ারম্যানের মোটরযানের জ্বালানী খরচ

৫০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

২,৭১৩.০০

চ) গ্রাম পুলিশের নৈশ প্রহরা

১০,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

ছ) জন্মনিবন্ধন খাত

৫০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

 

জ) পত্রিকা ও বিদ্যুৎ বিল

৪০,০০০.০০

৩০,৪৭৫.০০

৮,৫৭২.০০

ঝ) আনুসাঙ্গিক ব্যয়

২০,০০০.০০

১৫,০০০.০০

১১,১৩৯.০০

ঞ) টিউবওয়েল মেরামত/সংস্কার

১,০০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

৩,১২৭.০০

২। কর আদায় বিভাগের খরচ

৭০,০০০.০০

১,৩০,২৩৯.০০

৩০,৪৮৬.০০

৩। ধর্মীয় খরচ : মসজিদ, কবরস্থান ও মন্দির উন্নয়ন

৫০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

 

৪। উন্নয়ন- পূর্ত কাজঃ

 

 

 

ক) রাসত্মা ঘাট, কালভার্ট নির্মান/মেরামত ভৌত অবকাঠামো

১২,০০,০০০.০০

১৮,০০,০০০.০০

১২,৮৪,৬২১.০০

খ) স্বাস্থ্য, পয়ঃপ্রনালী ব্যবস্থা ও স্যানিটেশন

২,৬০,০০০.০০

২,০০,০০০.০০

 

গ) নলকূপ স্থাপন/জল সরবরাহ

৬,৮২,৪৯৫.০০

৩,৫০,০০০.০০

৩৭,৫৭৯.০০

ঘ) শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম

২,৫০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

২,৫০,০০০.০০

ঙ) কৃষি ও সেচ

২,০০,০০০.০০

৭০,০০০.০০

 

চ) বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী

২,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

 

ছ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও জলাশয় পরিষ্কার

৪,০০,০০০.০০

১১,৮১,৯৮০.০০

৭,০৬,০০০.০০

জ) উদ্বুদ্ধ করণ কার্যক্রম

১,০২,৭০৫.০০

--

 

৫) গ্রামীণ অবকাঠামো মেরামত/সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন :

 

 

 

ক) টিআর ও কাবিখা কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প গ্রহন ও

বাসত্মবায়ন

৩৪,০০,০০০.০০

--

 

খ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প গ্রহন ও

বাসত্মবায়ন

২২,৫০,০০০.০০

--

 

৬। বিবিধ খরচঃ

 

 

 

ক) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক

৫০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

 

খ) জাতীয় দিবস উদযাপন

৫০,০০০.০০

২০,০০০.০০

৫,২০০.০০

গ) দরিদ্র তহবিল খাত/ অনুদান

১,০০,০০০.০০

৬০,০০০.০০

 

ঘ) প্রচার খাত

২০,০০০.০০

২০,০০০.০০

 

৬। অন্যান্যঃ

 

 

 

ক) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যয়

২,০০,০০০.০০

৭০,০০০.০০

 

খ) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন

৫০,০০০.০০

৫০,০০০.০০

 

গ) বিভিন্ন ধরনের সনদপত্র ও প্যাড ছাপানো

৫০,০০০.০০

৩০,০০০.০০

 

ঘ) ওয়ার্ড পরিকল্পনা সভা

৫,০০০.০০

৫,০০০.০০

 

ঙ) উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা

২০,০০০.০০

১৫,০০০.০০

 

চ) ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় সভা

১৫,০০০.০০

১০,০০০.০০

 

ছ) ভ্রমন ভাতা/ পোষ্টেজ

৫,০০০.০০

৫,০০০.০০

৭৫০.০০

জ) হিসাব নিরীক্ষা ব্যয়

--

২৫,০০০.০০

 

ঝ) ইউপি ভবন মেরামত/রক্ষণাবেক্ষন

১,০০,০০০.০০

--

 

মোট

১,০৮,৫০,২০০.০০

৫৪,৫০,৭৪২.০০

২৯,৫৫,৯৬৩.০০

উদ্বৃত্ত জের

২৮,৬৩৪.০০

২৬,৬৩৪.০০

১৯,১২৪.০০

সর্বমোট

১,০৮,৭৮,৮৩৪.০০

৫৪,৭৭,৩৭৬.০০

২৯,৭৫,০৮৭.০০